岗位职责:
1. 开展内部审计工作,根据制定的审计计划和审计范围,选用适当的方法进行审计,收集审计证据及分析,跟进整改、验证;
2. 组织相关部门进行过程运行风险和机遇分析,
评价和策划管控措施;
3. 评估公司存在或潜在的风险状况,提出完善风险管理的建议和措施,提交内控及合规审计底稿;
4. 实施监察计划及方案等,整理并提交监察底稿。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,审计专业或财务、会计类专业相关专业;
2. 1年以上审计经验,3年左右财务相关工作经验;
3. 初级会计职称或初级审计职称以上优先;
4. 拥有较强的跨部门沟通能力。